Бухгалтерские семинары по налоговым проверкам
Налоговые проверки компаний проводятся с целью контроля за соблюдением налогового законодательства. В процессе проверки могут быть проверены различные аспекты деятельности компании, в том числе:
- Правильность расчета и уплаты налогов и сборов, включая налог на прибыль, НДС, налог на имущество и землю и другие;
- Правильность оформления документов и учета финансовых операций;
- Расчеты налоговых вычетов, включая вычеты по зарплате, налоговые льготы и субсидии;
- Оформление и учет договоров с контрагентами;
- Документооборот (счет-фактуры, договоры, соглашения, акты выполненных работ);
- Трудовые договоры, начисления и уплаты заработной платы, налогов и страховых взносов;
- Оценка величина налоговых рисков, связанных с деятельностью компании.
Результаты налоговой проверки могут привести к уплате дополнительных налогов, штрафов и пеней, а также к возбуждению уголовных дел в случае выявления налоговых преступлений.
Темы и форматы обучения
На семинарах по налоговым проверкам начинающие и опытные бухгалтеры смогут ознакомиться с последними изменениями в области налогового законодательства и узнать:
- Как оптимизировать цифровую систему учета налогов;
- Как избежать налоговой проверки;
- Какими могут быть основания для проверки;
- каковы правила проведения процедуры и способы защиты перед налоговой инспекцией;
- Какие существуют безопасные альтернативы “серых” схем и многое другое.
Обучение по налоговым проверкам проходят очно (уточняйте дату и место проведения в описании семинара) или дистанционно. По итогу участники получают удостоверение о повышении квалификации, сертификат ИБП/ППБА или сертификат компании “Аскон”.